×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Дебиторская и кред. задолженность в балансе.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.11.2014, 12:00
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В балансе вроде всегда в 1С идет по контрагентам без учета договоров.
    в 1с идет именно в разрезе контрагентов и договоров .. а уж свернешь ты эти суммы в учете или нет от тебя зависит. даже в разрезе одного договора в 1с можно получить и дебиторку и кредиторку.. она так в баланс и попадет
  • 24.11.2014, 11:48
    бух2007
    Цитата Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Посмотреть сообщение
    В 1С можно по разному сделать.
    В балансе вроде всегда в 1С идет по контрагентам без учета договоров.
    А оборотку можно как угодно сформировать
  • 24.11.2014, 11:44
    dmitrijj-simanov
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, например, 1С счет 76 в балансе показывает по контрагентам
    В 1С можно по разному сделать. Я не знаю как, но можно.
    Почему у меня изначально возник этот вопрос: я сравнил строку 1230 "деб. задолж". баланса и Раздел 5 Пояснений (деб. задолж). У меня были разные суммы на начало и конец периода. Обратился к программисту 1С. И он мне сказал, что у меня в Балансе дебиторка по контрагентам, а в Поясн. по договорам. И спросил, к чему привести: к контр. или к договорам.
  • 24.11.2014, 11:10
    Зета
    Насколько я помню, например, 1С счет 76 в балансе показывает по контрагентам
  • 24.11.2014, 11:07
    dmitrijj-simanov
    Думаю, буду делать в разрезе контрагентов. Потому что банки регулярно просят расшифровки ОСВ для кредитов в разрезе контрагентов. И если я сделаю Баланс по договорам, а им покажу по контрагентам, то Баланс с ОСВ не совпадет.
  • 24.11.2014, 10:35
    dmitrijj-simanov
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Не регламентировано.
    Спасибо за ответы.
    Я понял так: что отражать нужно развернуто (п 34 ПБУ 4/99), то-есть если есть дебетовые и кредитовые остатки по счету 76 по разным контрагентам, то дебетовые попадут в Деб. задолж., а кредитовые в кред. задолж. Но при этом нигде не регламентировано, как считать эти остатки: в разрезе договоров или достаточно в разрезе контрагентов.
  • 24.11.2014, 10:30
    mvf
    Не регламентировано.
  • 24.11.2014, 10:21
    dmitrijj-simanov
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Развернуто задолженность отражается.
    Развернуто, то-есть по договорам??? Это в каком-то ПБУ написано??
  • 24.11.2014, 10:20
    Январь
    Развернуто задолженность отражается.
  • 24.11.2014, 10:17
    dmitrijj-simanov
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, как должна отражаться дебиторская и кредиторская задолженность в балансе? По договорам или по контрагентам???
    Имеется в виду, что если мы будем ее считать в разрезе договоров и в разрезе контрагентов, то получатся разные суммы.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •